Dados do Empenho:

Número:21070007

Valor Total do Empenho:R$ 50.691,74

Valor Total Liquidado:R$ 33.292,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.398,90

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48

Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60

Liquidação: 21070007.003

Liquidada em: 21/10/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 871367

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.615,77

Valor Líquido: R$ 8.615,77

Valor Pago da RP R$ 8.615,77

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 17/10/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 871367, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 8.615,771,00R$ 8.615,77
Total BrutoR$ 8.615,77
Total LiquidoR$ 8.615,77
NÚMERO DA NOTA: 871367

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/10/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 106Q339482133988399V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.