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- Liquidação Nº 21070008.005
Número:21070008
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 53.419,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.496,90
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.591.064,63
Saldo a empenhar:R$ 4.462.048,17
Liquidação: 21070008.005
Liquidada em: 11/12/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 901455
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.296,50
Valor Líquido: R$ 11.296,50
Valor Pago da RP R$ 11.296,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 10/12/2025
Histórico:
Despesas com a prestação de serviços continuados para gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 1.604,4979 | R$ 11.296,50 | |
| Total Bruto | R$ 11.296,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.296,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 164X.4713.0331.3485699-T