Dados do Empenho:

Número:25070002

Valor Total do Empenho:R$ 41.465,61

Valor Total Liquidado:R$ 3.704,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.928,42

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 113.276,97

Saldo a empenhar:R$ 199.207,63

Liquidação: 25070002.003

Liquidada em: 10/10/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 871356

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 587,85

Valor Líquido: R$ 587,85

Valor Pago da RP R$ 587,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 08/10/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO NF: 871356 -PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025 -ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS DA SEJUV.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405283,4952R$ 587,85
Total BrutoR$ 587,85
Total LiquidoR$ 587,85
NÚMERO DA NOTA: 871356

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/10/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 202M.3571.9071.8842699-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.