Dados do Empenho:

Número:25070002

Valor Total do Empenho:R$ 41.465,61

Valor Total Liquidado:R$ 3.704,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.928,42

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 113.276,97

Saldo a empenhar:R$ 199.207,63

Liquidação: 25070002.002

Liquidada em: 16/09/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 858095

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 198,34

Valor Líquido: R$ 198,34

Valor Pago da RP R$ 198,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 10/09/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO NF: 858085 -PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025 -ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS DA SEJUV.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,611330,00R$ 198,34
Total BrutoR$ 198,34
Total LiquidoR$ 198,34
NÚMERO DA NOTA: 858095

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/09/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 153Y.4100.3793.3965999-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.