Dados do Empenho:

Número:01090033

Valor Total do Empenho:R$ 11.180,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.730,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.691.190,00

Saldo a Contratar:R$ 136.740,00

Dados do Contrato:

Número:159125080104

Valor Total do Contrato:R$ 136.740,00

Valor Empenhado:R$ 56.975,00

Saldo a empenhar:R$ 79.765,00

Liquidação: 01090033.001

Liquidada em: 10/12/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9069

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.730,00

Valor Líquido: R$ 4.502,96

Valor Pago da RP R$ 4.730,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 10/12/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9069, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26584SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,0022,00R$ 4.730,00
Total BrutoR$ 4.730,00
Total LiquidoR$ 4.730,00
NÚMERO DA NOTA: 9069

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/11/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 146718656

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.730,004,80%R$ 227,04
Total das Retenções: R$ 227,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402008204/02/2026R$ 4.730,00