Dados do Empenho:

Número:09090014

Valor Total do Empenho:R$ 349.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 349.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149203/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 349.500,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 349.500,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225052603

Valor Total do Contrato:R$ 349.500,00

Valor Empenhado:R$ 349.500,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 09090014.008

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (41.138.978/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 4604

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 56.454,00

Valor Líquido: R$ 55.776,55

Valor Pago da RP R$ 56.454,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 25/11/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 4604, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12408ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR - EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO; LIVRE DE ALVEJANTE ÓPTICO. APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0. SER ATÓXICO E APIROGÊNICO. APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70%. APRESENTAR MASSA/UNIDADE CONFORME INDICADO NA EMBALAGEM. SER EMBALADO DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO .REGISTRO. (ROLO)R$ 12,722.700,00R$ 34.344,00
#14357LENÇOL PAPEL – 100% DE CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE PRODUZIDO SEM USO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS E TEXTURA TIPO CREPE QUE O TORNA MAIS MACIO, FLEXÍVEL E RESISTENTE. ROLO MEDINDO 0,50X50 METROS. (ROLO)R$ 7,373.000,00R$ 22.110,00
Total BrutoR$ 56.454,00
Total LiquidoR$ 56.454,00
NÚMERO DA NOTA: 4604

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/11/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2511.41.138.978/0001-00.55.001.000004604.1.00014174.9

Número do Protocolo: 223250116258241

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 56.454,001,20%R$ 677,45
Total das Retenções: R$ 677,45
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001014820/01/2026R$ 56.454,00