Dados do Empenho:

Número:01100079

Valor Total do Empenho:R$ 28.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.830,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.420,00

Dados da Licitação:

Número:15.001/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 328.999,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.673.818,80

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159121122701

Valor Total do Contrato:R$ 1.673.818,80

Valor Empenhado:R$ 554.062,20

Saldo a empenhar:R$ 1.119.756,60

Liquidação: 01100079.001

Liquidada em: 24/10/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 317

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 600,00

Valor Líquido: R$ 600,00

Valor Pago da RP R$ 600,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 13/10/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL Nº 317, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20630SERVIÇOS FUNERÁRIOS – ITINERÁRIO II ESPECIFICAÇÃO: DA CASA DO FALECIDO PARA O SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO); DO SVO PARA A CASA DO FALECIDO; DA CASA DO FALECIDO PARA O CEMITÉRIO; URNAS FUNERÁRIAS: 1. ENVERNIZADAS; 2. TAMANHO INFANTIL/RECÉM-NASCIDO: COM MEDIÇÃO DE ATÉ 0,60 CM E COM PESO DE ATÉ 5 KG; 3. REVESTIMENTO INTERNO (FORRO) EM SIMILON BRANCO; 4. TRAVESSEIRO SOLTO, COR BRANCA, COM PÓ DE MADEIRA MOÍDO EM TAMANHO PADRÃO; 5. 02 (DOIS) CAVALETES PARA SUPORTE; 6. MORTALHA EM TECIDO DE ALGODÃO, COR BRANCA, VESTINDO ATÉ 100 KG; 7. KIT CAFÉ – BOLACHA, CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁ (ERVA-DOCE OU CIDREIRA OU CAPIM SANTO)EM SACOLA CONFECCIONADA EM TNT; 8. MONSENHOR – CONFECCIONADO COM FLORES DO CAMPO OU MARGARIDA OU CRISÂNTEMO; ATESTADO DE ÓBITO REGISTRADO EM CARTÓRIO ENTREGAR ATESTADO AOS FAMILIARES, MEDIANTE PROTOCOLO DE RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ SER APRESENTADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO; PRAZO DE ATENDIMENTO: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS EM QUALQUER DIA DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE QUALQUER HORÁRIO DO DIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CADA CHAMADA DEVERÁ SER ATENDIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 02 (DUAS) HORAS DA REQUISIÇÃO. (UNIDADE )R$ 300,002,00R$ 600,00
Total BrutoR$ 600,00
Total LiquidoR$ 600,00
NÚMERO DA NOTA: 317

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/10/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: DOFXSMO2

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.