Dados do Empenho:

Número:01100217

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.192,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01100217.003

Liquidada em: 18/11/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 57.038,79

Valor Líquido: R$ 57.038,79

Valor Pago da RP R$ 57.038,79

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 18/11/2025


Histórico:

comp - dezembro
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 57.038,791,00R$ 57.038,79
Total BrutoR$ 57.038,79
Total LiquidoR$ 57.038,79
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.