Dados do Empenho:

Número:23100011

Valor Total do Empenho:R$ 264.438,29

Valor Total Liquidado:R$ 264.438,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:06.002/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.399.999,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.399.999,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061025102201

Valor Total do Contrato:R$ 1.399.999,92

Valor Empenhado:R$ 964.438,25

Saldo a empenhar:R$ 435.561,67

Liquidação: 23100011.001

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 962

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 116.666,66

Valor Líquido: R$ 111.066,66

Valor Pago da RP R$ 116.666,66

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 02/12/2025


Histórico:

Empresa especializada na cessão de direito de uso (locação) de solução de tecnologia da informação (softwares) voltada para a gestão tributária, urbanistica e sanitária, de interesse da Secretaria de Finanças.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#35727SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA GERAL. (MÊS)R$ 67.500,001,00R$ 67.500,00
#35758SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A GESTÃO DO ISSQN. (MÊS)R$ 34.943,001,00R$ 34.943,00
#35759SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A COBRANÇA DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. (MÊS)R$ 14.223,661,00R$ 14.223,66
Total BrutoR$ 116.666,66
Total LiquidoR$ 116.666,66
NÚMERO DA NOTA: 962

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosOrçamentárioR$ 116.666,664,80%R$ 5.600,00
Total das Retenções: R$ 5.600,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602003006/02/2026R$ 116.666,66