Dados do Empenho:

Número:28100016

Valor Total do Empenho:R$ 48.426,68

Valor Total Liquidado:R$ 48.426,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.037/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 272.400,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 817.200,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023102501

Valor Total do Contrato:R$ 817.200,00

Valor Empenhado:R$ 677.972,56

Saldo a empenhar:R$ 139.227,44

Liquidação: 28100016.001

Liquidada em: 15/12/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA (33.598.476/0001-25)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 513

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.026,68

Valor Líquido: R$ 3.026,68

Valor Pago da RP R$ 3.026,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 27/11/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE OS DIAS DE 27 A 30 DE OUTUBRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#27095VEÍCULO ESPECIAL DO TIPO ÔNIBUS (LINHA TRUCK-BUS) ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO, COM MOTORISTA. 01 CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO; 01 CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO; MOBILIÁRIOS: GABINETES E ARMÁRIOS; AMBIENTES CLIMATIZADOS; 01 (UM) REFRIGERADOR DO TIPO FRIGOBAR DE 80 LITROS; 1 GERADOR DE ENERGIA; EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR: CADEIRA – TOTALMENTE AUTOMÁTICA; EQUIPO ACOPLADO À CADEIRA, BRAÇO ARTICULÁVEL COM TRAVAMENTO MECÂNICO, PEDAL PROGRESSIVO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSLÚCIDO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA COMPOSTO POR SERINGA TRÍPLICE DE BICO GIRATÓRIO AUTOCLÁVEL; 01 (UM) TERMINAL TRIPLO COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 01 (UM) TERMINAL TRIPLO COM SPRAY PARA MICROMOTOR; 01 (UM) ALTOCLAVE; 01 (UM) COMPRESSOR DE AR; VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA; MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA; SEGURO DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, ÔNIBUS COM NO MÁXIMO TRINTA ANOS DE USO. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. OS PROFISSIONAIS/TÉCNICOS SERÃO FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. (MÊS)R$ 22.700,000,133334R$ 3.026,68
Total BrutoR$ 3.026,68
Total LiquidoR$ 3.026,68
NÚMERO DA NOTA: 513

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/11/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: WTPO6IKM

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.