- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 31100039.004
Número:31100039
Valor Total do Empenho:R$ 185.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 144.236,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 31100039.004
Liquidada em: 31/10/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.676,09
Valor Líquido: R$ 2.676,09
Valor Pago da RP R$ 2.676,09
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2025
Data de Solicitação 31/10/2025
Histórico:
FOLHA EXTRALista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 2.676,09 | 1,00 | R$ 2.676,09 | |
| Total Bruto | R$ 2.676,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.676,09 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total