Dados do Empenho:

Número:03110071

Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.305,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (48.393,68)

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03110071.003

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 47.548,68

Valor Líquido: R$ 43.506,16

Valor Pago da RP R$ 47.548,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 29/12/2025


Histórico:

Retificação 11/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25456INSS (MÊS)R$ 47.548,681,00R$ 47.548,68
Total BrutoR$ 47.548,68
Total LiquidoR$ 47.548,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 2.157,52
Salário FamíliaReterR$ 1.885,00
Total das Retenções: R$ 4.042,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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