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- Liquidação Nº 05010100.002
Número:05010100
Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.505,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.494,20
Liquidação: 05010100.002
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.367,57
Valor Líquido: R$ 2.367,57
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11567 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO) | R$ 2.367,57 | 1,00 | R$ 2.367,57 | |
| Total Bruto | R$ 2.367,57 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.367,57 | ||||