Dados do Empenho:

Número:05010401

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.005,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.994,41

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010401.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.472,72

Valor Líquido: R$ 4.472,72

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

fopag -exoneração piso enfermagem-janeiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 4.472,721,00R$ 4.472,72
Total BrutoR$ 4.472,72
Total LiquidoR$ 4.472,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.472,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901011629/01/2026R$ 4.472,72