Dados do Empenho:

Número:05010677

Valor Total do Empenho:R$ 7.668,07

Valor Total Liquidado:R$ 7.668,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010677.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.668,07

Valor Líquido: R$ 272,11

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

REF. JANEIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.668,071,00R$ 7.668,07
Total BrutoR$ 7.668,07
Total LiquidoR$ 7.668,07
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 742,07
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 6.653,89
Total das Retenções: R$ 7.395,96
Total Pago: R$ 7.668,07 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602003606/02/2026R$ 7.668,07