Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010403.005

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.159,10

Valor Líquido: R$ 2.105,70

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 28/01/2026


Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.159,101,00R$ 2.159,10
Total BrutoR$ 2.159,10
Total LiquidoR$ 2.159,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 53,40
Total das Retenções: R$ 53,40
Total Pago: R$ 2.159,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901003829/01/2026R$ 2.159,10