Dados do Empenho:

Número:05010052

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 292.400,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010052.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.800,00

Valor Líquido: R$ 28.800,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2025 - COMISSIONADOS - AUX. FINANCEIRO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 28.800,001,00R$ 28.800,00
Total BrutoR$ 28.800,00
Total LiquidoR$ 28.800,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 28.800,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001010930/01/2026R$ 28.800,00