Dados do Empenho:

Número:05010645

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.601,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.398,87

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010645.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.728,34

Valor Líquido: R$ 12.360,30

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.janeiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 14.728,341,00R$ 14.728,34
Total BrutoR$ 14.728,34
Total LiquidoR$ 14.728,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 645,98
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 57,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 680,16
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 208,61
SISMAPagar/RecolherR$ 32,53
RPPS a RecolherReterR$ 606,78
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 121,83
Total das Retenções: R$ 2.368,04
Total Pago: R$ 14.728,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001056730/01/2026R$ 14.728,34