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- Liquidação Nº 05010407.001
Número:05010407
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.470,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.529,45
Liquidação: 05010407.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.451,15
Valor Líquido: R$ 13.451,15
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - ESTAG ATENÇ BAS - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 13.451,15 | 1,00 | R$ 13.451,15 | |
| Total Bruto | R$ 13.451,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.451,15 | ||||