Dados do Empenho:

Número:05010716

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 130.595,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.404,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010716.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 64.480,00

Valor Líquido: R$ 63.635,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

Ref. Fopag Temp. Bolsa Conv. Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 64.480,001,00R$ 64.480,00
Total BrutoR$ 64.480,00
Total LiquidoR$ 64.480,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 260,00
Pensão AlimentíciaPagarR$ 585,00
Total das Retenções: R$ 845,00
Total Pago: R$ 64.480,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001100530/01/2026R$ 64.480,00