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- Liquidação Nº 05010155.003
Número:05010155
Valor Total do Empenho:R$ 9.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 995.484,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.304.515,84
Liquidação: 05010155.003
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 227.750,60
Valor Líquido: R$ 218.449,58
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - CEDIDOS - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 227.750,60 | 1,00 | R$ 227.750,60 | |
| Total Bruto | R$ 227.750,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 227.750,60 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 15,17 | |||
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSE | Pagar/Recolher | R$ 8.561,52 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 724,33 |
Total das Retenções: R$ 9.301,02