Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 389.795,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510.204,85

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011002.003

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 152.444,70

Valor Líquido: R$ 152.326,40

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026 - FUNDEB
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 152.444,701,00R$ 152.444,70
Total BrutoR$ 152.444,70
Total LiquidoR$ 152.444,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 118,30
Total das Retenções: R$ 118,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001075630/01/2026R$ 152.444,70