- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010793.001
Número:05010793
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 617,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.382,12
Liquidação: 05010793.001
Liquidada em: 30/01/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 313,92
Valor Líquido: R$ 313,92
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 30/01/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE ) | R$ 313,92 | 1,00 | R$ 313,92 | |
| Total Bruto | R$ 313,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 313,92 | ||||