- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010247.002
Número:05010247
Valor Total do Empenho:R$ 16.954,56
Valor Total Liquidado:R$ 4.238,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.715,92
Liquidação: 05010247.002
Liquidada em: 10/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.412,88
Valor Líquido: R$ 1.412,88
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 03/02/2026
Histórico:
Referente a portaria ministerial n°10.173 de 22 de Janeiro de 2026,na qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem. Referente a Janeiro 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20128 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 1.412,88 | 1,00 | R$ 1.412,88 | |
| Total Bruto | R$ 1.412,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.412,88 | ||||