Dados do Empenho:

Número:01100050

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022120701

Valor Total do Contrato:R$ 806.400,00

Valor Empenhado:R$ 584.243,00

Saldo a empenhar:R$ 222.157,00

Liquidação: 01100050.002

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2143

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.467,00

Valor Líquido: R$ 20.467,00

Valor Pago da RP R$ 20.467,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2025


Data de Solicitação 04/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5542LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE )R$ 0,5040.934,00R$ 20.467,00
Total BrutoR$ 20.467,00
Total LiquidoR$ 20.467,00
NÚMERO DA NOTA: 2143

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: uckr2fn7i5bdwsh6pyqzja8ot9

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402012924/02/2026R$ 20.467,00