Dados do Empenho:

Número:03020112

Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 759.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:06.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 828.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.484.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061023012401

Valor Total do Contrato:R$ 2.484.000,00

Valor Empenhado:R$ 2.484.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 03020112.011

Liquidada em: 05/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 008

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 69.000,00

Valor Líquido: R$ 65.688,00

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 04/02/2026


Histórico:

Despesas de R.P. referente a contratação de empresa especializada a realizar serviços no fornecimento de permissão de uso de solução informatizada integrada.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23805PERMISSÃO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA INTEGRADA. (MÊS)R$ 69.000,001,00R$ 69.000,00
Total BrutoR$ 69.000,00
Total LiquidoR$ 69.000,00
NÚMERO DA NOTA: 008

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 69.000,004,80%R$ 3.312,00
Total das Retenções: R$ 3.312,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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