Dados do Empenho:

Número:14010044

Valor Total do Empenho:R$ 6.290.485,55

Valor Total Liquidado:R$ 2.111.691,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.178.793,95

Dados da Licitação:

Número:08.005/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.949.855,05

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.875.145,55

Saldo a Contratar:R$ 1.074.709,50

Dados do Contrato:

Número:081025110301

Valor Total do Contrato:R$ 10.801.449,55

Valor Empenhado:R$ 10.801.449,55

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 14010044.001

Liquidada em: 09/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: AZZEJO CONFECCOES LTDA (10.176.788/0001-45)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 100774

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.111.691,60

Valor Líquido: R$ 2.086.351,30

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 06/02/2026


Histórico:

aquisição de fardamento escolar para atender aos estudantes e professores das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026, de interesse da Secretaria de Educação do Município de Maracanaú-CE, conforme o contrato N° 0810.25.11.03.01, decorrente do Pregão Eletrônico N° 08.005/2025 e Ata de Registro de Preços N° 08.015/2025, conforme Nota fiscal n° 100774.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34388ACESSÓRIO – BRASÃO DA ECIM. (UNIDADE )R$ 64,407.344,00R$ 472.953,60
#16065BOINA (UNIDADE )R$ 169,305.560,00R$ 941.308,00
#20820CINTO COM FIVELA LISA (UNIDADE )R$ 50,003.667,00R$ 183.350,00
#34387ACESSÓRIO – DISTINTIVO DE ANO DA ECIM. (UNIDADE )R$ 70,007.344,00R$ 514.080,00
Total BrutoR$ 2.111.691,60
Total LiquidoR$ 2.111.691,60
NÚMERO DA NOTA: 100774

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.10.176.788/0001-45.55.001.000100774.1.00100775.4

Número do Protocolo: 223260012153297

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 2.111.691,601,20%R$ 25.340,30
Total das Retenções: R$ 25.340,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902002309/02/2026R$ 2.111.691,60