Dados do Empenho:

Número:05010311

Valor Total do Empenho:R$ 258.645,00

Valor Total Liquidado:R$ 172.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.215,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.691.190,00

Saldo a Contratar:R$ 136.740,00

Dados do Contrato:

Número:149025071401

Valor Total do Contrato:R$ 669.510,00

Valor Empenhado:R$ 669.510,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05010311.001

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9227

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 86.215,00

Valor Líquido: R$ 82.076,68


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26584SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,00401,00R$ 86.215,00
Total BrutoR$ 86.215,00
Total LiquidoR$ 86.215,00
NÚMERO DA NOTA: 9227

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 607368500

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 86.215,004,80%R$ 4.138,32
Total das Retenções: R$ 4.138,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302005413/02/2026R$ 86.215,00