Dados do Empenho:

Número:01120133

Valor Total do Empenho:R$ 15.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.002/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 38.198,97

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 38.198,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025061104

Valor Total do Contrato:R$ 27.360,00

Valor Empenhado:R$ 27.360,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01120133.001

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FERNANDES ATACAREJO LTDA (38.333.439/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3626

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.560,00

Valor Líquido: R$ 15.279,68

Valor Pago da RP R$ 15.560,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, necessário para o desenvolvimento das atividades a serem desempenhadas pela Praça do Esportes e da Cultura - PEC, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato Nº 1010.25.06.11.04, ATA de Registro de Preço Nº 10.005/2025 e Pregão Eletrônico Nº 10.002/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22640PROJETOR DE VÍDEO (UNIDADE )R$ 3.890,004,00R$ 15.560,00
Total BrutoR$ 15.560,00
Total LiquidoR$ 15.560,00
NÚMERO DA NOTA: 3626

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.38.333.439/0001-09.55.001.000003626.1.19026539.2

Número do Protocolo: 223250099486366

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 23.360,001,20%R$ 280,32
Total das Retenções: R$ 280,32
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103005011/03/2026R$ 15.560,00