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- Liquidação Nº 02020013.001
Número:02020013
Valor Total do Empenho:R$ 519.282,63
Valor Total Liquidado:R$ 519.282,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02020013.001
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 519.282,63
Valor Líquido: R$ 160.671,70
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 02/02/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 519.282,63 | 1,00 | R$ 519.282,63 | |
| Total Bruto | R$ 519.282,63 | ||||
| Total Liquido | R$ 519.282,63 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DESC. DE AD. FERIAS | Pagar/Recolher | R$ 331.008,31 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 2.149,83 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 371,22 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 202,81 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 1.216,00 | |||
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 23.662,76 |
Total das Retenções: R$ 358.610,93