Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 92.934,86

Valor Total Liquidado:R$ 19.422,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.512,16

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.597.921,24

Saldo a empenhar:R$ 4.455.191,56

Liquidação: 05010028.001

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 929089

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.946,86

Valor Líquido: R$ 9.946,86

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 11/02/2026


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado ( GASOLINA ), pelo período de Janeiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040521.412,80189R$ 9.946,86
Total BrutoR$ 9.946,86
Total LiquidoR$ 9.946,86
NÚMERO DA NOTA: 929089

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 182W.3114.0972.0430099-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202005312/02/2026R$ 9.946,86