Dados do Empenho:

Número:01070023

Valor Total do Empenho:R$ 73.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.483,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.850,00

Dados da Licitação:

Número:149011/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 146.666,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 146.666,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025062001

Valor Total do Contrato:R$ 146.666,00

Valor Empenhado:R$ 146.666,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01070023.004

Liquidada em: 19/02/2026

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: E&M HEALTH HOME CARE LTDA (50.686.946/0001-21)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 178

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.544,00

Valor Líquido: R$ 8.441,47

Valor Pago da RP R$ 8.544,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 11/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P .Liquidação da prestação de serviço de home care, através da execução do conjunto de atividades de saúde, definidas pelas especificações médicas constantes nos autos do Processo Judicial nº 3001493-19.2024.8.06.0117, à serem desenvolvidas na casa do paciente Leonardo Mota Brasil Coelho, conforme contrato nº 1490.25.06.20.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34171SESSÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA. (SESSÃO)R$ 160,0018,00R$ 2.880,00
#34173SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA. (SESSÃO)R$ 150,0014,00R$ 2.100,00
#34174SESSÃO DE ENFERMAGEM EM DOMICÍLIO. (SESSÃO)R$ 148,5023,00R$ 3.415,50
#34176SESSÃO DE NUTRIÇÃO. (SESSÃO)R$ 148,501,00R$ 148,50
Total BrutoR$ 8.544,00
Total LiquidoR$ 8.544,00
NÚMERO DA NOTA: 178

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 854146045

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 8.544,001,20%R$ 102,53
Total das Retenções: R$ 102,53
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402014024/02/2026R$ 8.544,00