Dados do Empenho:

Número:05010630

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.735,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.264,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010630.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24

Valor Líquido: R$ 3.542,04

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 29/01/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 13.041,241,00R$ 13.041,24
Total BrutoR$ 13.041,24
Total LiquidoR$ 13.041,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.783,24
Pensão AlimentíciaPagarR$ 7.715,96
Total das Retenções: R$ 9.499,20
Total Pago: R$ 13.041,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402025104/02/2026R$ 13.041,24