Dados do Empenho:

Número:05010563

Valor Total do Empenho:R$ 3.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.124,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,44

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:180122040101

Valor Total do Contrato:R$ 92.646,80

Valor Empenhado:R$ 57.543,54

Saldo a empenhar:R$ 35.103,26

Liquidação: 05010563.001

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7465

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.124,56

Valor Líquido: R$ 3.087,07

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 13/02/2026


Histórico:

liquidação referente às despesas com a contratação de empresas especializadas visando o fornecimento e instalação de peças e acessórios automotivos, originais e/ou similares, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Prefeitura, conforme Contrato nº1801.22.04.01.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.006/2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 3.125,000,99988R$ 3.124,56
Total BrutoR$ 3.124,56
Total LiquidoR$ 3.124,56
NÚMERO DA NOTA: 7465

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.11.487.554/0001-81.55.001.000007465.1.93240008.2

Número do Protocolo: 223260012083507

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.124,561,20%R$ 37,49
Total das Retenções: R$ 37,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203004502/03/2026R$ 3.124,56