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- Liquidação Nº 05010713.002
Número:05010713
Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00
Liquidação: 05010713.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00
Valor Líquido: R$ 3.600,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.auxílio financeiro.comiss .comp.fevereiro/26-secult.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25355 | AUXILIO FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 3.600,00 | 1,00 | R$ 3.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.600,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.600,00 | ||||