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- Liquidação Nº 05010715.002
Número:05010715
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.396,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.603,32
Liquidação: 05010715.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 3.198,34
Valor Líquido: R$ 2.925,95
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 3.198,34 | 1,00 | R$ 3.198,34 | |
| Total Bruto | R$ 3.198,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.198,34 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 272,39 |
Total das Retenções: R$ 272,39