Dados do Empenho:

Número:05010483

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.529,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 238.470,12

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010483.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.764,94

Valor Líquido: R$ 11.308,39

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 20.764,941,00R$ 20.764,94
Total BrutoR$ 20.764,94
Total LiquidoR$ 20.764,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.666,87
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.253,95
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.243,32
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
Vale TransportePagar/RecolherR$ 52,33
SUDACREDPagar/RecolherR$ 638,74
Total das Retenções: R$ 9.456,55
Total Pago: R$ 20.764,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602019826/02/2026R$ 20.764,94