- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011997.001
Número:05011997
Valor Total do Empenho:R$ 306.666,12
Valor Total Liquidado:R$ 59.669,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246.996,47
Liquidação: 05011997.001
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (01.925.598/0001-92)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 13.019,05
Valor Líquido: R$ 13.019,05
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio dos Inciso(s) V, VI,VII (JANEIRO/2026), conforme o Termo de Compromisso N 0810.26.0105.06.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24740 | INCISO V - MANTER A CONGREGAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N° 2.446, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PROFISSIONAIS PARA A GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E DE PESSOAL DAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COMO PRODUTOS/SERVIÇOS POR ELA ADQUIRIDOS DESTINADOS AO CONJUNTO DAS ESCOLAS (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 1.100,00 | 1,00 | R$ 1.100,00 | |
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 2.019,05 | 1,00 | R$ 2.019,05 | |
| #24742 | INCISO VII - CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, E PROVEDOR DE INTERNET (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 9.900,00 | 1,00 | R$ 9.900,00 | |
| Total Bruto | R$ 13.019,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.019,05 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total