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- Liquidação Nº 05010407.002
Número:05010407
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.470,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.529,45
Liquidação: 05010407.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.019,40
Valor Líquido: R$ 13.019,40
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
FOPAG REF FEV26 - ESTAG ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 13.019,40 | 1,00 | R$ 13.019,40 | |
| Total Bruto | R$ 13.019,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.019,40 | ||||