Dados do Empenho:

Número:05010929

Valor Total do Empenho:R$ 29.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.695,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.155,00

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080720

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 35.350,00

Saldo a empenhar:R$ 460.650,00

Liquidação: 05010929.003

Liquidada em: 02/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 101

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.895,00

Valor Líquido: R$ 5.895,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 26/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 101 - JANEIRO - GJD MARTINS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32321EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.100,004,00R$ 4.400,00
#20529EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,000,50R$ 1.495,00
Total BrutoR$ 5.895,00
Total LiquidoR$ 5.895,00
NÚMERO DA NOTA: 101

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 265985624

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0403001104/03/2026R$ 5.895,00