- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010203.002
Número:05010203
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.917,52
Liquidação: 05010203.002
Liquidada em: 26/02/2026Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24
Valor Líquido: R$ 9.454,90
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 26/02/2026
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 13.041,24 | 1,00 | R$ 13.041,24 | |
| Total Bruto | R$ 13.041,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.041,24 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.586,34 |
Total das Retenções: R$ 3.586,34