- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011002.006
Número:05011002
Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 389.795,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.510.204,85
Liquidação: 05011002.006
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 146.135,10
Valor Líquido: R$ 146.060,30
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
REF. MARÇO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 146.135,10 | 1,00 | R$ 146.135,10 | |
| Total Bruto | R$ 146.135,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 146.135,10 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 74,80 |
Total das Retenções: R$ 74,80