Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 399,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.600,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010035.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 140,60

Valor Líquido: R$ 140,60

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE )R$ 140,601,00R$ 140,60
Total BrutoR$ 140,60
Total LiquidoR$ 140,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702008327/02/2026R$ 140,60