Dados do Empenho:

Número:05010404

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.908,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.091,21

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010404.005

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.859,00

Valor Líquido: R$ 1.859,00

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.859,001,00R$ 1.859,00
Total BrutoR$ 1.859,00
Total LiquidoR$ 1.859,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702011927/02/2026R$ 1.859,00