Dados do Empenho:

Número:05011001

Valor Total do Empenho:R$ 12.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.471.511,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.528.488,16

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011001.005

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.050,84

Valor Líquido: R$ 31.050,84

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 31.050,841,00R$ 31.050,84
Total BrutoR$ 31.050,84
Total LiquidoR$ 31.050,84
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702007827/02/2026R$ 31.050,84