Dados do Empenho:

Número:05010131

Valor Total do Empenho:R$ 2.245.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 528.622,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.716.377,46

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010131.004

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 259.069,55

Valor Líquido: R$ 189.819,53

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

FOPAG REF FEV26 - COMISS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 259.069,551,00R$ 259.069,55
Total BrutoR$ 259.069,55
Total LiquidoR$ 259.069,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 7.865,96
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 1.138,27
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.221,59
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 527,77
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 629,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 22.460,26
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 31.035,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 751,22
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.606,05
Total das Retenções: R$ 69.250,02
Total Pago: R$ 259.069,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602009926/02/2026R$ 259.069,55