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- Liquidação Nº 05010921.003
Número:05010921
Valor Total do Empenho:R$ 79.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.460,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092208
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 98.740,00
Saldo a empenhar:R$ 397.260,00
Liquidação: 05010921.003
Liquidada em: 02/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 64
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 22.620,00
Valor Líquido: R$ 22.620,00
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 64 - Janeiro - MARISER CLINICA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 5,00 | R$ 8.250,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 4,00 | R$ 6.120,00 | |
| Total Bruto | R$ 22.620,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.620,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 165262891