Dados do Empenho:

Número:05010998

Valor Total do Empenho:R$ 107.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.827.930,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.691.190,00

Saldo a Contratar:R$ 136.740,00

Dados do Contrato:

Número:149225070701

Valor Total do Contrato:R$ 322.500,00

Valor Empenhado:R$ 253.874,68

Saldo a empenhar:R$ 68.625,32

Liquidação: 05010998.002

Liquidada em: 17/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9279

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 26.875,00

Valor Líquido: R$ 25.585,00


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 9279, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26584SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E REPOSIÇÃO DE GASES, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SERVIÇO)R$ 215,00125,00R$ 26.875,00
Total BrutoR$ 26.875,00
Total LiquidoR$ 26.875,00
NÚMERO DA NOTA: 9279

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 389949619

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 26.875,004,80%R$ 1.290,00
Total das Retenções: R$ 1.290,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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