Dados do Empenho:

Número:05010948

Valor Total do Empenho:R$ 91.730,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.930,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.800,00

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080713

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 108.370,00

Saldo a empenhar:R$ 387.630,00

Liquidação: 05010948.003

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ROSEANE MEDICINA LTDA (57.601.679/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 38

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 23.475,00

Valor Líquido: R$ 23.475,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

liquidação da NF 38 - Janeiro - Roseane Medicina.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,002,00R$ 3.060,00
#20529EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,000,50R$ 1.495,00
#32320EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.020,0011,00R$ 11.220,00
#32321EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.100,007,00R$ 7.700,00
Total BrutoR$ 23.475,00
Total LiquidoR$ 23.475,00
NÚMERO DA NOTA: 38

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 211244155

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1003005110/03/2026R$ 23.475,00