- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05011997.003
Número:05011997
Valor Total do Empenho:R$ 306.666,12
Valor Total Liquidado:R$ 59.669,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246.996,47
Liquidação: 05011997.003
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO (01.925.598/0001-92)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.306,25
Valor Líquido: R$ 10.306,25
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VIII (FEVEREIRO/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.06.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24743 | INCISO VIII - REMUNERAR PESSOAL EM ATIVIDADES-MEIO, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESSARCIR MEDIADORES DE APRENDIZAGEM, FACILITADORES E MONITORES RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ÂMBITO LOCAL, ESTAS DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, PRESTADAS NA FORMA DA LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998, SENDO OBRIGATÓRIA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO, BEM COMO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA CONTRATADAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 06(SEIS) MESES (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 10.306,25 | 1,00 | R$ 10.306,25 | |
| Total Bruto | R$ 10.306,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.306,25 | ||||